Faktury
Hlavička faktury
Na hlavičce faktury se vyplňují údaje s následujícím významem :
DUZP - zadává se datum uskutečnění zdanitelného plnění.
Místo - zadává se číselný kód určený pro místo (sklad, pracoviště apod.). Zadané číslo se kontroluje na
číselník skladů.
Zakázka - údaj je určen pro zadání zakázky. Vyplňování a kontrola zakázky souvisí s nastavením konfigurace podsystému.
Objednávka - údaj je určen pro informaci o interním čísle objednávky k faktuře.
Příjemce - údaje pro identifikaci adresy příjemce s vazbou na
Adresář firem. Z adresáře lze vybírat adresy pomocí zadaného interního čísla, názvu firmy nebo IČ - případně výběrem z adresáře.
Odběratel - odběratel se automaticky vyplní dle vazeb firem (viz.
Číselník vazeb firem ). V případě potřeby může být přepsán.
Kód faktury - určuje charakter faktury, zadaná hodnota je kontrolována na
číselník fakturačních dokladů. Dle tohoto číselníku je faktura zařazena do příslušné číselné řady a je jí přiřazeno první volné číslo v nastavené číselné řadě. Dále je faktuře dle tohoto číselníku určen způsob výpočtu, způsob zaokrouhlení, typ faktury, případně další nastavené parametry.
-
Specifický symbol - údaj je určen pro zadání specifického symbolu používaném někdy v bankovních transakcích.
Platební podmínka - údaj se vybírá z
číselníku platebních podmínek. Z číselníku se automaticky podle zvolené podmínky dočítá počet dnů splatnosti a s ohledem na datum vystavení faktury se dopočítá datum její splatnosti. U některých specifických nastavení se datum platnosti počítá jiným způsobem (viz.
číselník platebních podmínek ).
Datum vystavení - Datum vystavení faktury. Je nabízeno aktuální datum, které je možno přepsat. Při vyplnění platí standardní principy pro zadání datumů v Orsoftu.
Datum splatnosti - Datum splatnosti faktury. Datum je automaticky generován dle zadané platební podmínky ale datum lze přepsat a opravit.
-
Prodejce - údaj je určen pro číselné označení prodejce - tzn., že pro pořízení platí stejné zásady jako u položek „odběratel“ a „příjemce“.
Referent - lze také uvádět číselné označení referenta, který doklad pořídil nebo který za obchodní případ zodpovídá - t.j. jeho osobní číslo.
Přirážka/sleva - pole je určeno k pořízení procenta přirážky či slevy k celkové částce faktury.
Banka - pole je určeno k zobrazení nastaveného bankovního spojení pro platbu faktury. V určitých případech je možné údaj editovat a změnit (viz. nastavení v
číselníku fakturačních dokladů ).
Měna,kurz - tato pole mají význam pouze pro zahraniční fakturaci a zpřístupní se pouze v případě, že zvolený kód faktury je určen pro zahraniční fakturaci (viz.
číselník fakturačních dokladů ). Existence měny je kontrolována na
kurzovní lístek odkud je podle datumu vystavení nabízen aktuální kurz.
Koeficient - pole je zpřístupněno rovněž pouze pro zahraniční faktury. Určuje přepočítací koeficient pro „inflační“ cizí měny jako byly maďarské forinty či japonské jeny.
Množství Hodnota Rabat Základ_DPH Hodnota_DPH K_úhradě - údaje zobrazují celkové součty příslušných hodnot na základě pořízených položek faktury.
Položky faktury
Na položkách faktury se vyplňují údaje s následujícím významem :
Číslo - zadává se číslo položky (výrobku, zboží, rež.položky apod.) dle
ceníku.
Název - přednabízí se název položky z
ceníku - možno přepsat.
Množství - vyplní se prodávané množství.
Cena - vyplní se prodejní cena (bez daně nebo s daní podle nastaveného způsobu výpočtu).
Rabat % - vyplní se rabat procento - může se mínus (sleva) nebo plus (přirážka).
Rabat hodnota - vyplní se hodnota rabatu k položce.
Číslo skladu - může se vyplnit sklad / místo / případně představitel účetního střediska.
Zakázka - vyplní se zakázka v případě potřeby jiné identifikace než je na hlavičce faktury.
Daňová supina - může se vyplnit daňová skupina jiná než je přednastavena v
ceníku.
Položka: Hodnota, Rabat, Základ DPH, Hodnota DPH, Celkem - vypočítavané údaje za položku celkem.
Faktura: Množství, Hodnota, Rabat, Základ DPH, Hodnota DPH, K úhradě … - vypočítavané údaje za fakturu celkem.